Бухгалтерские услуги для УСН
Организация учета для предприятий на упрощенной системе налогообложения. Бухгалтерские услуги для УСН — эффективное решение для малого бизнеса. Работа специалиста исключает ошибки в расчетах, упрощает сдачу отчетов, освобождает время для развития компании.
Наши преимущества
- Составление и оформление всех необходимых документов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью компании, для обеспечения корректного учета и соблюдения законодательных норм.
- Предоставление консультаций по выбору банка, подготовка необходимых документов и сопровождение процесса открытия расчетных счетов для юридических и физических лиц.
- Ведение учета сотрудников, расчет и выплата заработной платы, а также контроль за соблюдением трудового законодательства.
- Подготовка и подача обязательных налоговых деклараций и отчетов в соответствии с требованиями законодательства, включая сдачу нулевой отчетности при отсутствии операций.
- Расчет и своевременная уплата налогов и взносов, включая налоги на доходы физических лиц (НДФЛ), пенсионные и медицинские взносы.
- Ведение учета всех финансовых операций, контроль поступлений и расходования денежных средств для обеспечения правильного и прозрачного финансового учета.
- Подготовка отчетности и документов для налоговых и других проверок, а также корректировка ошибок и неточностей в данных, выявленных в процессе проверки.
- Полное сопровождение бухгалтерского учета для организаций, работающих на упрощенной системе налогообложения (УСН), с учетом сложности задач и индивидуальных потребностей бизнеса.
Разъяснение нюансов работы через бухгалтерию онлайн для ИП на УСН, анализ данных.
Настройка систем для ведения записей.
Составление деклараций, расчет платежей по налогам.
Проверка данных с клиентом перед отправкой.
Отправка документов в налоговую, подтверждение приема.
Что такое УСН?
УСН — упрощенная система налогообложения, заменяющая несколько видов налогов одним платежом. Подходит для организаций и предпринимателей с ограниченными доходами и числом сотрудников. Бухучет при УСН предполагает расчет налога по ставке 6% (доходы) или 15% (доходы минус расходы). Требуется контроль лимитов, чтобы избежать перехода на общий режим.
Как рассчитывается стоимость бухгалтерских услуг для УСН?
Стоимость определяется количеством операций, числом сотрудников и периодичностью отчетности. Ведение учета, подготовка деклараций и расчет налогов формируют итоговую сумму. Для предпринимателей важно учитывать, что ведение ИП на УСН, цена которого варьируется в зависимости от объемов, включает обязательную подачу документов в установленные сроки.
Какие виды УСН существуют?
Существует два режима упрощенной системы налогообложения. УСН «Доходы» предполагает уплату 6% с общей выручки. УСН «Доходы минус расходы» предусматривает 15% от разницы между поступлениями и затратами. Выбор зависит от особенностей бизнеса. Бухгалтерское обслуживание ООО на УСН помогает учитывать нюансы и минимизировать риски при расчете налогов.
Какую отчетность нужно сдавать на УСН?
Бухгалтерское обслуживание УСН требует своевременной подготовки и сдачи обязательных форм.
1. Декларация по УСН — ежегодно предоставляется в ФНС всеми, кто применяет упрощенный режим.
2. РСВ, 6-НДФЛ, данные о физлицах — обязательны для организаций и ИП с сотрудниками.
3. ЕФС-1 — новая форма отчётности в СФР.
4. Бухгалтерская налоговая отчетность — сдается только юридическими лицами.
Предприниматели на УСН обязаны отправить уведомление об уплате налога и авансов до 25 числа месяца платежа.
Какие преимущества УСН для моего бизнеса?
- Уменьшение налоговой нагрузки за счет фиксированных ставок.
- Исключение НДС и налога на прибыль из обязательной отчетности.
- Сокращение объема документации.
- Выбор между режимами «Доходы» и «Доходы минус расходы».
- Подача отчетов раз в год вместо ежеквартальных форм.
- Снижение затрат на бухгалтерский учет ООО на УСН доходы за счет упрощенных требований.
- Уменьшение затрат на администрирование финансовых процессов.
Какие налоговые ставки применяются на УСН?
Система налогообложения зависит от выбранного объекта учета. Упрощенный режим включает два варианта ставок, позволяя выбрать оптимальное решение для бизнеса.
1. 6% — налог на доходы без учета расходов.
2. 15% — от разницы между доходами и расходами.
3. Региональные льготы — снижение ставок до 1% или 5%.
4. Авансовые платежи — обязательны раз в квартал.
5. Ежегодная подача декларации.