Ведение бухгалтерии ИП на УСН
Комплексное ведение бухгалтерии ИП на УСН по конкурентной цене – гарантия своевременного оформления отчетности и учета. Профессиональное бухгалтерское сопровождение минимизирует риски штрафов и обеспечивает точность всех операций.
Наши преимущества
- Заполнение КУДиР с учетом всех операций (доходы, расходы, вычеты).
- Контроль за правильностью отражения данных в книге.
- Ведение учета по системе «доходы» или «доходы минус расходы» в зависимости от выбранной ИП системы налогообложения.
- Ведение кассовой книги, включая запись операций по поступлению и расходованию наличных.
- Составление и корректировка кассовых ордеров при совершении операций с наличными средствами.
- Соблюдение всех требований законодательства по кассовым операциям.
- Подготовка и учет кассовых ордеров.
- Проверка их корректности, соответствия законодательству.
- Ведение кассовых операций в соответствии с нормами.
- Подготовка и подача расчета по страховым взносам в ПФР (форма РСВ-1).
- Подготовка отчетности по обязательным пенсионным и социальным страховым взносам.
- Контроль за соблюдением сроков сдачи отчетности.
- Подготовка и сдача расчета по страховым взносам в ФСС (форма 4-ФСС).
- Подача отчетности в электронном виде с использованием ЭЦП.
- Составление договоров с контрагентами с учетом всех юридических требований.
- Обеспечение правильного оформления договоров (на оказание услуг, поставку товаров и т.д.).
- Составление и оформление актов выполненных работ.
- Контроль за правильностью составления актов, включая указание всех обязательных реквизитов.
- Ведение учета актов в бухгалтерии.
- Учет и систематизация кассовых чеков.
- Ведение архива кассовых чеков, необходимых для учета.
- Проверка правильности оформления кассовых чеков.
- Подготовка и учет закрывающих документов, включая акты сверок, справки, накладные и т.д.
- Проверка и учет всех закрывающих документов, необходимых для бухгалтерии.
- Проверка всех финансовых документов на соответствие законодательству и внутренним требованиям.
- Контроль за правильностью учета доходов и расходов, а также правильностью оформления первичных документов.
- Аудит документации для выявления ошибок или несоответствий в отчетности.
- Предоставление рекомендаций по улучшению внутреннего учета и документооборота.
- Расчет заработной платы: Подготовка расчетов по заработной плате сотрудников ИП, включая налоги и взносы.
- Премии и бонусы: Расчет премий, бонусов, компенсаций и других выплат сотрудникам.
- Отчетность: Составление необходимых документов для сдачи отчетности в ПФР и ФСС.
- Сроки и отчеты: Подача расчетов в сроки, установленные законодательством.
- Внедрение и настройка программного обеспечения для бухгалтерского учета.
- Использование онлайн-сервисов для ведения учета (например, онлайн-бухгалтерия, облачные сервисы).
- Автоматизация учета доходов и расходов, упрощение расчетов налогов и взносов.
- Обучение сотрудников ИП использованию автоматизированных систем учета.
- Консультирование по вопросам налогообложения (УСН, НДС, налоги на имущество и т.д.).
- Ответы на вопросы, связанные с бухгалтерским учетом и отчетностью.
- Консультирование по вопросам выбора системы налогообложения, особенностей учета и налоговых вычетов.
- Рекомендации по оптимизации налогообложения и налоговым льготам.
Анализ вида деятельности, системы налогообложения, требований к отчетности. Определение задач для восстановления или ведения бухучёта.
Оформление соглашения на предоставление услуг бухгалтера. Согласование формата взаимодействия.
Настройка документооборота, контроль движения финансов, формирование КУДИР.
Подготовка и отправка деклараций, расчетов налогов. Обеспечение готовности к налоговой проверке.
Как рассчитывается стоимость?
Цена услуг определяется индивидуально и зависит от нескольких факторов — объем операций, выбор системы налогообложения, необходимость сдачи отчетности и составления финансовых документов. Для малых предприятий и ИП предлагаются пакеты, включающие минимальный набор бухгалтерских операций или комплексное обслуживание. Отправить запрос на ведение бухгалтерии ип на усн и уточнить стоимость можно на сайте.
Обязательно ли ИП на УСН вести бухгалтерский учет?
Согласно законодательству, индивидуальные предприниматели на упрощенной системе налогообложения не обязаны вести бухгалтерский учет в полном объеме, как это требуется для юридических лиц.
Однако ведение бухгалтерского учета ИП на УСН включает обязательную фиксацию доходов и расходов в КУДиР. Этот документ необходим для расчета налогов и при налоговых проверках .
Дополнительно, ИП, использующие кассу, обязаны оформлять чеки, кассовые ордера и отчеты. При наличии наемных работников требуется вести документацию. Несоблюдение требований увеличивает налоговую нагрузку.
Какие отчетности должен сдавать ИП на УСН?
- Декларация по УСН;
- Расчет страховых взносов предоставляется, если есть наемные работники. Учитываются отчисления на пенсионное, медицинское страхование;
- Отчеты 2-НДФЛ и 6-НДФЛ;
- Сведения о среднесписочной численности сотрудников;
- Книга учета доходов и расходов;
- Отчеты по кассовым операциям — применяются при использовании кассовой техники;
- Расчет заработной платы.
Какие документы нужно предоставить для ведения бухгалтерии ИП на УСН?
Для организации учета в рамках УСН требуется подготовка и предоставление следующих документов:
- КУДиР – отражение финансовых операций;
- Кассовая документация – ордера, отчеты, чеки.
- Нулевая отчетность при отсутствии деятельности;
- Трудовые договора при наличии сотрудников;
- Данные о расчетах с контрагентами – акты, накладные.
Можно ли получить помощь в подготовке декларации для ИП на УСН?
Да, специализированные сервисы и бухгалтера предлагают поддержку в подготовке деклараций, а также помощь в учёте авансовых платежей, расчёте налоговой нагрузки и уточнении кодов для корректного заполнения форм. Это позволяет малому бизнесу снизить риски ошибок и штрафов при взаимодействии с налоговыми органами.
Вы предоставляете онлайн-услуги для ИП на УСН?
Да, ведение бухгалтерии онлайн для ИП на УСН — учет доходов, расходов, формирование отчетности, сдача деклараций, консультации. Подготовка и отправка документов в ФНС, ПФР, банки. Обслуживание через веб-сервисы, автоматизация расчетов, минимизация ошибок, оптимизация налогообложения. Поддержка удаленной отчетности и взаимодействие с госорганами.
Как часто нужно сдавать отчетность при УСН?
Индивидуальные предприниматели на УСН предоставляют бухгалтерскую отчетность строго в установленные сроки.
- Сдача декларации УСН в Москве – один раз в год.
- Квартальные авансовые платежи: до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
- Ежегодное предоставление расчета страховых взносов.
Для налоговой отчетности установлен крайний срок – 25 апреля следующего года.
Помогаете ли вы в работе с кассовыми аппаратами для ИП на УСН?
Да. Онлайн-бухгалтерия для ИП на УСН предоставляет инструменты для взаимодействия с кассовым оборудованием. Настройка терминалов, подготовка фискальных отчетов, проверка корректности регистрации данных.
Услуга включает:
- Рекомендации по выбору устройства;
- Сопровождение в регистрации кассы в налоговых органах;
- Автоматизация операций через интеграции.
- Формирование отчетности для ФНС.
Можно ли включить дополнительные услуги, такие как расчет зарплат?
Да, предприниматели на УСН вправе включать в рамках бухгалтерского сопровождения расчет заработной платы. Это требование распространяется на ИП с сотрудниками, так как они обязаны начислять налоги на фонд оплаты труда, удерживать НДФЛ, а также подавать отчеты в ИФНС, ПФР и ФСС. Расчет зарплаты включает учёт окладов, больничных, отпускных.
Специалисты ведут учет, подготавливают отчеты и сопровождают выплаты, что минимизирует ошибки и затраты времени.
Можно ли перейти с УСН на другую систему налогообложения?
Да. Индивидуальный предприниматель вправе изменить налоговый режим, соблюдая установленные правила:
- Добровольный переход осуществляется с начала нового календарного года. Уведомление о смене системы направляется в налоговую инспекцию до 15 января. Это возможно для перехода на ОСНО, ПСН или ЕСХН;
- Вынужденный переход требуется при превышении лимитов доходов, количества сотрудников или других ограничений. Например, превышение годового дохода на УСН в 2024 году обязывает перейти на ОСНО в течение следующего квартала.
Переход на НПД или ПСН возможен в любое время, но только при соблюдении условий этих режимов.